Maestro Conformità RTR con VATIFY

Il modulo RTR di VATIFY fornisce una soluzione completa e automatizzata che garantisce conformità ed efficienza operativa senza interruzioni.

Esplora VATIFY's Conformità RTR

SII spagnolo e Verifactu

Perfetta integrazione con il Suministro Inmediato de Información (SII) e Verifactu spagnoli per la dichiarazione IVA in tempo reale.

RTR ungherese

Gestisci la conformità ai requisiti di Real-Time Reporting (RTR) dell'Ungheria.

CTC rumeno

Rispetta l'eReporting rumeno B2B e B2C per le entità non stabilite.

Segnalazione elettronica in francese

Resta conforme ai prossimi obblighi di eReporting della Francia per l'invio di dati fiscali in tempo reale

Fatture certificate portoghesi

Garantisci la conformità al sistema di fatturazione certificata obbligatorio del Portogallo.

MTD UK

Rispetta i requisiti Making Tax Digital (MTD) del Regno Unito per la presentazione delle imposte digitali.

Soluzioni SAF-T

Supporto completo per i requisiti dello Standard Audit File for Tax (SAF-T): menu a discesa con: SAF-T polacco (JPK), SAF-T portoghese, SAF-T rumeno, rapporto di controllo ceco, SAF-T lituano

Perché scegliere VATIFY for RTR?

Una soluzione per tutti gli obblighi RTR

VATIFY semplifica la conformità RTR con un file di input unificato che funziona in tutti i paesi supportati.

Connesso al tuo ERP

Sono disponibili connettori SAP, Oracle e altri connettori di terze parti. Inoltre, documentazione API REST per qualsiasi integrazione diretta desiderata.

Transizione semplice dagli strumenti RTR esistenti

VATIFY semplifica il passaggio dai tuoi attuali strumenti RTR con processi di migrazione automatizzati e un investimento minimo o nullo da parte del tuo team.

Riconciliazione con dichiarazioni IVA

Garantisci l'accuratezza dei tuoi processi fiscali riconciliando i dati RTR con le dichiarazioni IVA direttamente all'interno di VATIFY.

Gestione avanzata degli errori

Sistema di gestione degli errori in tempo reale, completo di notifiche e-mail, in modo da poter risolvere rapidamente i problemi e rimanere conformi.

Lo inviamo con il nostro certificato

Marosa invierà i dati di rendicontazione in tempo reale relativi a tutti gli obblighi RTR con i propri certificati digitali. Il supporto consultivo gestirà qualsiasi richiesta proveniente dalle autorità fiscali

FAQs

I CTC sono obbligatori per tutte le aziende?

Le regole CTC variano in base al Paese. In alcuni luoghi, solo le grandi imprese, le entità consolidate o determinati settori devono conformarsi. Tuttavia, il CTC sta diventando sempre più diffuso, quindi nel tempo potrebbe essere richiesto a più aziende di conformarsi.

Il CTC è sempre in tempo reale?

Non sempre Il CTC richiede spesso rapporti in tempo reale, ma alcuni paesi consentono invii quasi in tempo reale o periodici. La tempistica esatta dipende dalle normative locali

Qual è la differenza tra CTC e fatturazione elettronica?

Il CTC (Continuous Transaction Controls) prevede la segnalazione in tempo reale dei dati transazionali alle autorità fiscali, che può includere fatture elettroniche ma non si limita a questo. La fatturazione elettronica riguarda specificamente l'invio e la ricezione di fatture elettroniche. Sebbene la fatturazione elettronica a volte comporti il CTC (ad esempio quando tali fatture elettroniche vengono trasmesse tramite le autorità fiscali), sono diverse. Il CTC include anche altre forme di dichiarazione fiscale in tempo reale o quasi in tempo reale che non sono correlate alla fatturazione elettronica (ad es. Spagnolo (SII).

Qual è la differenza tra la contabilità SAF-T e la fatturazione SAF-T?

Accounting SAF-T prevede la presentazione di registri contabili generali alle autorità fiscali, di solito è su richiesta e spesso si applica solo alle aziende consolidate. Mentre la fatturazione, SAF-T si concentra specificamente sui dati delle fatture inviati periodicamente. Entrambi fanno parte dei requisiti SAF-T ma hanno scopi diversi.

Qual è la relazione tra CTC e dichiarazioni IVA?

I sistemi CTC spesso richiedono la segnalazione degli stessi dati transazionali utilizzati nelle dichiarazioni IVA. Ciò significa che i dati inviati tramite CTC possono contribuire a garantire che le dichiarazioni IVA siano accurate e conformi, rendendo il processo di archiviazione più agevole. Significa anche che i dati CTC e i dati della dichiarazione IVA devono essere riconciliati, l'utilizzo di strumenti come VATIFY facilita questo processo.

SAF-T è uguale a CTC?

No, SAF-T (Standard Audit File for Tax) e CTC sono diversi. SAF-T è un formato standardizzato per l'invio delle registrazioni delle fatture alle autorità fiscali, di solito inviato una volta al mese o una volta al trimestre. Il CTC include anche i dati transazionali con le informazioni sulle fatture, ma vengono inviati in tempo reale o quasi in tempo reale.

Ottimizza il tuo RTR con Vatify oggi

Il modulo RTR e fatturazione elettronica di VATify è progettato per ottimizzare le fatture elettroniche e le operazioni CTC, garantendo che la tua azienda rimanga conforme e riducendo gli oneri operativi.