Paese per paese soluzioni di fatturazione elettronica in VATIFY
e-invoicing solutions in VATify
Esplora i moduli di fatturazione elettronica locali di VATify
Belgio
Collega i tuoi dati alla rete Peppol di fatturazione elettronica del Belgio con VATify e gestisci automaticamente la conversione di formato, la validazione e la trasmissione in piena conformità.
Trasmissione via Peppol. Invia e ricevi fatture B2B attraverso la rete Peppol, soddisfacendo i requisiti obbligatori di fatturazione elettronica in Belgio.
Peppol BIS Billing 3.0. Genera fatture UBL 2.1 validate rispetto alle regole di business EN 16931, inclusi i requisiti di arrotondamento IVA belgi.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora ogni aggiornamento legislativo e i requisiti pianificati di e-reporting in tempo quasi reale per garantire la conformità della tua configurazione.
Un unico processo per tutti gli obblighi IVA in Belgio. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per le dichiarazioni IVA, la fatturazione elettronica e il reporting transfrontaliero.
Romania
Collega i tuoi dati alla piattaforma RO e-Factura della Romania con VATify e gestisci automaticamente la generazione UBL, l'autorizzazione ANAF e il monitoraggio del ciclo di vita in piena conformità.
Autorizzazione diretta ANAF. Invia fatture a RO e-Factura per la validazione e il sigillo digitale, con identificativi unici e conferme di stato restituiti automaticamente.
UBL 2.1 conforme a RO_CIUS. Genera XML strutturato conforme a EN 16931 e al CIUS nazionale della Romania, inclusi tutti i campi obbligatori e le regole di formato.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora ogni aggiornamento dell'ANAF e del Ministero delle Finanze, incluse le modifiche a RO e-Transport e SAF-T (D406), per garantire la conformità della tua configurazione.
Un unico processo per tutti gli obblighi IVA in Romania. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per gli invii a RO e-Factura, il reporting SAF-T, le dichiarazioni IVA e il reporting transfrontaliero.
Emirati Arabi Uniti
Collega i tuoi dati alla rete di fatturazione elettronica basata su Peppol degli EAU con VATify e gestisci automaticamente la generazione PINT AE, la trasmissione via ASP e il reporting alla FTA in piena conformità.
Trasmissione Peppol 5 angoli via ASP. Invia e ricevi fatture attraverso un Accredited Service Provider sulla rete Peppol, con reporting dei dati fiscali in tempo reale alla FTA.
Conformità al formato PINT AE. Genera fatture XML strutturate nel formato obbligatorio Peppol International Invoice per gli EAU, validate rispetto al Data Dictionary della FTA prima dell'invio.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora ogni aggiornamento del Ministero delle Finanze e della FTA, inclusi i requisiti di accreditamento ASP e le scadenze di implementazione per fasi, per garantire la conformità della tua configurazione.
Un unico processo per tutti gli obblighi fiscali negli EAU. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per la fatturazione elettronica, le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dell'imposta sulle società.
Ungheria
Collega i tuoi dati al sistema NAV Online Szamla dell'Ungheria con VATify e gestisci automaticamente la trasmissione in tempo reale dei dati di fatturazione in piena conformità.
Reporting NAV in tempo reale. Trasmetti i dati di fatturazione all'Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane istantaneamente al momento dell'emissione, senza intervento manuale.
Conformità allo schema XML NAV. Genera XML strutturato (v3.0/3.2) con tutti i campi richiesti e verifiche dell'identificativo IVA integrate.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora ogni aggiornamento dello schema NAV e i prossimi requisiti di fatturazione elettronica allineati con ViDA per garantire la conformità della tua configurazione.
Un unico processo per tutti gli obblighi IVA in Ungheria. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per il reporting NAV, le dichiarazioni IVA e il reporting transfrontaliero.
Portogallo
Collega i tuoi dati al framework di conformità fiscale del Portogallo con VATify e gestisci automaticamente il reporting SAF-T, la generazione ATCUD e la fatturazione elettronica B2G in piena conformità.
B2G via eSPap. Genera e trasmetti fatture conformi a CIUS-PT (UBL 2.1 o CII) alla piattaforma eSPap/FE-AP.
SAF-T, ATCUD e codici QR. Produci file SAF-T (PT) conformi, catene di hash sequenziali, codici ATCUD unici e codici QR obbligatori dai tuoi dati di fatturazione esistenti.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora ogni requisito di certificazione dell'AT e il prossimo mandato QES per garantire la conformità della tua configurazione.
Un unico processo per tutti gli obblighi IVA in Portogallo. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per gli invii SAF-T, la fatturazione B2G, le dichiarazioni IVA e il reporting transfrontaliero.
Regno Unito
Collega i tuoi dati alla rete Peppol del Regno Unito con VATify e gestisci automaticamente la generazione, la validazione e la trasmissione delle fatture per uso del settore pubblico e B2B volontario.
Trasmissione via Peppol. Invia e ricevi fatture attraverso la rete Peppol, coprendo gli appalti del NHS e i requisiti del settore pubblico in generale.
Peppol BIS Billing 3.0. Genera fatture UBL 2.1 validate rispetto alle regole di business EN 16931 prima della trasmissione.
Supervisione normativa inclusa. Il team fiscale interno di Marosa monitora la consultazione in corso di HMRC verso un potenziale mandato nazionale per garantire che la tua configurazione sia pronta.
Un unico processo per tutti gli obblighi IVA nel Regno Unito. Riutilizza gli stessi dati di fatturazione per la fatturazione elettronica, le dichiarazioni IVA e il reporting transfrontaliero.
Perché scegliere VATIFY per le soluzioni di fatturazione elettronica locali?
Ingresso universale, uscita locale
VATify converte i tuoi dati nei formati locali richiesti per ogni Paese e li riutilizza per la dichiarazione fiscale.
Compatibilità e personalizzazione del sistema dall'inizio alla fine per il caricamento dei dati
Sono disponibili connettori SAP, Oracle e altri connettori di terze parti. Inoltre, documentazione API REST per qualsiasi integrazione diretta desiderata. Se ne hai bisogno, puoi anche caricare i dati manualmente o tramite un file modello.
Copertura globale con competenze locali
Il nostro team di esperti in fatturazione elettronica può consigliare l'approccio migliore per soddisfare gli obblighi di fatturazione elettronica a livello locale.
Visibilità completa dei processi all'interno di un unico strumento
Dalla creazione della fattura all'invio e alla riconciliazione dell'IVA, ogni fase è gestita all'interno di VATify. Questo processo unificato garantisce la conformità, la preparazione agli audit e il controllo operativo.
Cockpit centralizzato per la piena visibilità dei dati fiscali
Un cockpit unificato offre piena visibilità sullo stato della fattura e si collega direttamente all'emissione di risoluzioni da parte delle autorità fiscali, garantendo trasparenza e controllo.
La tua azienda è a prova di futuro
Aggiorniamo regolarmente Vatify per soddisfare i nuovi mandati in tempo, quindi non devi preoccuparti della conformità. Utilizza una sola soluzione per garantire la conformità a tutti i mandati imminenti.
Implementation Timeline
Sia le aziende affermate che quelle non stabilite devono utilizzare un software di fatturazione certificato in Portogallo se le loro entrate superano i 50.000 euro.
2024
La Romania ha implementato un mandato completo di fatturazione elettronica B2B, che richiede a tutte le società stabilite di emettere fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2024.
2026 - Posticipato al 2027
Le aziende che non aderiscono al sistema SII, applicabile solo a quelle con entrate superiori a 6 milioni di euro, sono tenute a segnalare i propri dati di fatturazione in tempo reale alle autorità fiscali utilizzando un formato specifico nel sistema Verifactu.
La data di implementazione iniziale di gennaio 2026 è stata posticipata al 1° gennaio 2027.
I contribuenti in Belgio saranno tenuti a emettere fatture elettroniche per le transazioni B2B locali tassabili in Belgio, con poche eccezioni.
La Croazia implementerà la fatturazione elettronica obbligatoria e la rendicontazione delle transazioni in tempo reale per tutti i tipi di transazioni, comprese B2B, B2G e B2C. Questo requisito si applicherà a tutte le imprese con partita IVA stabilite in Croazia.
L'obbligo si applica a tutte le imprese stabilite in Grecia che effettuano transazioni con altre imprese nazionali. Copre l'emissione di fatture elettroniche per la vendita di beni e la fornitura di servizi tra società greche, nonché per le vendite ad imprese in paesi terzi (non UE). Per le transazioni intracomunitarie, la fatturazione elettronica rimarrà facoltativa.
Fase di implementazione A, a partire dal 2 febbraio, si applica alle Grandi Imprese: Imprese con ricavi lordi superiori a 1 milione di euro nell'anno fiscale 2023.
Fase di implementazione B si applica al resto delle società, a partire dal 1 ottobre.
Questo mandato si applica a tutti i contribuenti in Polonia impegnati in transazioni B2B e B2G. La tempistica di implementazione varia in base alle dimensioni dell'azienda:
- Dal 1° febbraio 2026: Grandi contribuenti (fatturato annuo > 200 milioni di PLN nel 2024).
- Dal 1° aprile 2026: Tutte le altre aziende.
- Dal 1° gennaio 2027: Microimprenditori con vendite mensili inferiori a 10.000 PLN.
La fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le transazioni nazionali (vendite, acquisti e forniture di servizi) tra società con sede in Francia e contribuenti IVA. Per le forniture B2G, l'ambito di applicazione non è limitato dal tipo di transazione.
L'obbligo sarà implementato in fasi in base alle dimensioni dell'azienda e all'attività commerciale svolta:
- 1° settembre 2026: Richiesto dai contribuenti di grandi e medie dimensioni. Inoltre, tutte le aziende devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche entro tale data.
- 1° settembre 2027: Piccole e medie imprese.
2027
La fatturazione elettronica si applicherà agli acquisti e alle vendite B2B nazionali (transazioni soggette all'IVA locale). Per le forniture B2G, l'ambito non è limitato dal tipo di transazione.
Il mandato di fatturazione elettronica tedesco copre le transazioni B2B nazionali effettuate tra società stabilite in Germania.
La Germania prevede di introdurre il mandato di fatturazione elettronica B2B in più fasi, a partire da gennaio 2025. Questo è il programma definitivo:
- gennaio 2025: i contribuenti devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche dai loro fornitori. Le fatture cartacee possono essere utilizzate solo con il consenso del destinatario della fattura. Nel 2025 e nel 2026, saranno valide sia le fatture elettroniche che quelle cartacee.
- gennaio 2027: i contribuenti con un fatturato annuo superiore a 800.000 EUR dovranno emettere fatture elettroniche.
- gennaio 2028: tutti i contribuenti tedeschi dovranno emettere fatture elettroniche.
I mandati di fatturazione elettronica B2B e B2G non sono limitati dal tipo di transazione. A questo proposito, la fatturazione elettronica B2B si applicherà principalmente alle transazioni nazionali (nella bozza iniziale era prevista anche la rendicontazione in tempo reale delle transazioni intracomunitarie e di esportazione).
Tutte le imprese nazionali con partita IVA devono emettere e ricevere fatture in un formato elettronico standardizzato per le transazioni nazionali.
2028
Per le forniture B2B, il mandato di fatturazione elettronica dovrebbe applicarsi solo agli acquisti e alle vendite nazionali. Per le forniture B2G, l'ambito di applicazione non è limitato dal tipo di transazione.
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Il modulo CTC e fatturazione elettronica di VATify è progettato per ottimizzare le fatture elettroniche e le operazioni CTC, garantendo che la tua azienda rimanga conforme e riducendo gli oneri operativi.